一、 *采购人名称: ******集团
二、 *履约供应商名称: ******有限公司
三、 *采购项目编号: ************606
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位: ******集团
六、 *验收日期: 2025年10月7日
七、 *验收结果: 序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 吉美吉多 大号 铁撮箕 宽28*深24*高58 50 500.0 吉美吉多大号 验收通过 2 闪迪 CZ74 U盘32G 1 25.0 闪迪/SandiskCZ74 验收通过 3 兰诗 617-Y 塑料扫把 120 600.0 兰诗617-Y 验收通过 4 得力 9588 平底垃圾袋45*50 20 360.0 得力/deli9588 验收通过 5 赛拓 0073 30mm铁挂锁 20 100.0 赛拓/SANTO0073 验收通过 6 李字 檀香型蚊香 1*30盒/箱 1 120.0 李字檀香型蚊香 验收通过 7 得力 7103 固体胶 12支/盒 10 200.0 得力/deli7103 验收通过 8 得力 9553 纸篓 300 1350.0 得力/deli9553 验收通过 9 【运费】 1 0.0 验收通过 验收报告: 验收人员名单: 龙潜江
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